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범용 공동인증서 발급방법 (비대면으로 간편하게) [내부링크]

#공동인증서 #비대면 #발급 #개인 #범용 #전자세금계산서 #전용인증서 사업자가 홈택스 등 전자세금계산서 업무를 포함해서 다양한 업무를 진행할때 인증서를 가지고 있어야 합니다. 전용 용도에만 사용 가능한 인증서를 여러개 발급하셔서 사용 하실 수도 있지만 일반적으로 사업자용 범용 인증서를 가지고 있으면 대부분 업무를 진행 할 수 있기때문에 사업자를 가지고 계시다면 하나 발급하시는게 편합니다. 이전에는 범용 인증서 발급을 위해서 서류를 챙겨서 발급기관을 방문했지만 비대면으로 발급하는 방법이 나와서 소개드리고자 합니다. 우선 발급기관 상관없이 공통적으로 사전에 준비해야 할 서류 정보 안내드리겠습니다. (모든 서류는 신청일 포함 7일 이내 발급 서류만 제출가능합니다.) 사업자등록증명원[제출용] 신분증 (법인 대표자의경우) 법인 등기부등본 등기사항전부증명서[제출용] [공동인증서 신청하러가기] 인증서 발급 화면으로 가시면 아래와같이 비대면 / 대면 인증서 발급 항목이 제공됩니다. 비대면 인증서

연말정산 누락분 경정청구 신고방법! 홈택스 정리! [내부링크]

#경정청구 #연말정산 #누락 #홈택스 #공제 #세금 #절세 종종 연말정산 시기에 챙기지 못한 자료가 있어서 공제를 받지 못하는 경우가 발생합니다. 직장인 분들은 회사에서 이런 절차를 도와주시기도 하지만 회사 측에서 마감 기간을 정해두는 경우도 있기 때문에 방법은 한번씩 알아두기로 합니다. 세금신고 > 종합소득세 > (해당하는)경정청구 신청 클릭 !! 연말 정산 관련 경정청구를 하시려면 [근로소득 신고] - [경정청구] 하시면 됩니다. 경정청구 대상이 되는 연도를 선택하시고 [다음 이동] 경정청구 하실 항목이 있는 카테고리에 접속 하신 후 변경하실 항목을 수정 진행 하시면 됩니다. 금액 관련 공제사항의 경우 [계산기]를 통해 자동으로 공제 가능 금액을 입력해주는 기능이 있습니다. 선택한 항목에 적합한 계산기가 동작해서 최대 공제 금액을 알아서 계산해줍니다. 우리는 지불했던 내역을 바탕으로 금액을 쓰고 [계산]-[적용하기] 해주시면 됩니다. 계산기 예시 모든 수정사항이 끝나시면 환급될

복식부기에 대해서 단식부기 비교(국세청 간편장부) [내부링크]

#복식부기 #단식부기 #법인사업자 #회계 부기란 장부를 작성하는 방법을 말하며 법인사업자는 복식부기로 장부를 작성하는 것이 의무입니다. 개인사업자 중에서도 매출 규모에 따라 복식 부기를 의무적으로 작성해야 하기 때문에 회계관리를 위해서 알고 있어야 합니다. 이해를 돕기 위해 가계부 형식의 단식부기와 복식부기를 비교하여 설명하도록 하겠습니다. 단식부기는, 모든 거래를 수입과 지출로 구분하여 한쪽 측면에서만 기록하는 방법입니다. (아래 예시) 단식부기 적요 수입 지출 급여 5,000,000 대출금 1,000,000 생필품비 200,000 복식부기는, 거래에 대한 수입과 지출과 그 원인을 함께 기록하는 방법입니다. (아래 예시) 복식부기 차변 대변 예금(자산) 5,000,000 급여(수익) 5,000,000 예금(자산) 1,000,000 대출금(부채) 1,000,000 생필품비(지출) 200,000 신용카드(부채) 200,000 부기 작성 방식에 따른 간단한 예시지만 복식부기의 경우 증가

1인 미디어 창작자 세금납부와 절세[유투버 납세] [내부링크]

#유투버 #1인미디어 #세금납부 #면세사업자 #과세사업자 #종소세 1인 미디어 창작자는 하나의 직업으로 인식되는 만큼 소득에 따른 납세 부분에 관심이 많습니다. 1인 미디어 창작자는 유투브, 아프리카TV, 트위치 등에 영상을 공유하며 수익을 창출하는 직업을 의미합니다. 장래희망 순위권에 있는 만큼 납세 및 절세 방법을 알아보겠습니다. 창작물을 공유하거나 판매해서 수익이 발생했다면, 사업자 등록을 하고 세금신고를 해야 합니다. 이때 사업자 업종 선택에 있어서 알아둬야 할 사항이 있습니다. 일반적으로 직원 고용 및 스튜디오 장비를 갖춰 방송프로그램 제작업에 해당하는 경우 "미디어콘텐츠 창작업 (과세사업자)"로 등록하고 직원 고용 없이 물적 시설 없이 콘텐츠 공급하는 경우 기타 자영업자로 분류돼 "1인 미디어 콘텐츠 창작자 (면세사업자)"로 등록합니다. *아프리카TV 등의 소속 BJ나 크리에이터 기획사 소속 유투버의 경우 회사에서 3.3% 원천징수를 하기때문에 위 내용들이 해당 되지 않습

2023 연봉 실수령 정리와 과세표준에 대해(엑셀파일,계산식 무료) [내부링크]

#연봉 #실수령 #월급 #엑셀파일 #2023 #과세표준 연봉 협상을 하는 과정에서 내가 받는 실수령액은 어떻게 되는지 확인이 필요합니다. 2023년 건강보험료가 인상된 부분이 있고 소득에 따른 '과세표준' 구간도 상향 조정되었기 때문에 한번씩 확인해보시길 바랍니다. 연봉과 실수령액? 간단히 말하면 연봉은 세금을 포함한 금액을 말하기 때문에 실제 급여를 받을때는 세금을 제외한 실수령액을 받게 됩니다. 추가적으로 원천징수 또는 소득세(부양가족 수)공제, 비과세급여 등에 따라 실수령 금액에 차이가 발생하게 됩니다. 첨부파일로 제공드린 2023 연봉 실수령 계산식을 통해 확인해보시고 금액 차이가 나는 부분은 사내 원천징수비율, 비급여금액 또는 부양가족 기준 값 변경 등을 통해 확인해보시길 바랍니다. 출처 pixabay 작년에 비해서 2023년도에는 건강보험료가 0.05% 인상 되어서 (이전)3.495%에서 (현재)3.545%로 변경되었습니다. 장기요양보험료 비율도 인상되었고 국민연금, 고용

[세금이야기] 현금영수증 하시겠습니까? [내부링크]

#현금영수증 #소득공제 #연말정산 #연말소득공제 #13월의보너스 "현금영수증 하시겠습니까?" 현금영수증 제도는 국세청이 탈세를 막기 위해 2005년 세계 최초로 도입한 제도입니다. 현금으로 거래하는 경우에도 판매자가 세금을 정확하게 국가에 납부하는지, 발생한 소득이 얼마인지 국세청이 정확하게 파악 할 수 있게 되는겁니다. 판매자와 거래내역에 대한 확인서 역할을 하면서 국세청 전산에 자동으로 기록되어 세금 정산 과정에서 혜택을 받을 수 있습니다. 따라서 현금영수증 카드 또는 휴대전화 번호를 통해 현금영수증을 받으셔야 합니다. 무슨 혜택이 있나요? 우리는 연말에 여러 공제 혜택을 계산해서 더 많이 낸 세금에 대해서는 돌려받거나 납부하는 경우가 있습니다. 현금영수증은 소득공제혜택을 위한 자료로 사용됩니다. 1년간 총 소득액의 25%를 초과하는 금액에 대해서 공제를 받을 수 있습니다. 이때, 현금 또는 직불(체크)카드를 사용한 경우 30%의 공제율이 적용되고 신용카드 사용액에 대해서는 15

미용 사업자가 알아야할 세금상식! [내부링크]

#미용산업 #미용실 #네일샵 #현금영수증 #매입세액공제 #세금계산서 해가 지날수록 미용산업에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 미용의 영역은 생산과 소비가 동시에 이뤄지고 여러 환경 조건에 따라 금액평가 요소가 달라질 수 있기 때문에 기준을 규격화 하기 어려운 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 미용산업은 세금계산서를 발행하지 않고, 매입세액 공제를 받을 수 없습니다. 미용관련 지출이 큰 엔터사업자의 경우는 이 부분에 대한 해결을 지속적으로 요구하고 있는 상황입니다. 미용사에 대한 국가자격증도 발급하며 점차 규격화 되고 있기때문에 변화를 잘 대응하셔야 할듯 하고, 이 글에서는 현재 사업을 운영하시는 분들, 사업을 준비하는 분들이 알아두면 좋은 세금상식을 안내해 드리고자 합니다. [두발 미용업] 현금영수증 의무적으로 발행해야 합니다 2021년부터 미용실은 현금영수증 의무 발행 업종이 되었습니다. 요즘은 현금 쓰시는 분들이 많이 없어지긴 했지만 거래 금액이 10만원 이상 발생하는 경우

유기농 구분법, 과일 껍질에 붙은 스티커는 재배방식 표기! [내부링크]

#과일 #유기농 #일반재배 #재배방식 #스티커 #과일껍질 과일 껍질에 붙어있는 스티커는 재배방식에 대한 표기라고 합니다. 관련 설명 글들은 많이 있지만 자세히 확인해보니 잘못된 정보를 전달하는 글들이 많이 있는데요. 정확한 정보 알아가시길 바랍니다! 껍질 위에 작은 스티커... 왜 붙이는 겁니까? 스티커 내용을 알면 왜 붙이는지 알아볼 수 있겠죠? IFPS(국제 농산물 표준 연맹)에서 수출/수입 과정에서 재배 정보를 담아내기 위한 규칙을 만들었습니다. 이를 PLU코드라고 하며 우리가 보는 작은 스티커 안에 그 정보들이 담겨있다고 할 수 있습니다. [아래 PLU코드자료] PLU-codes The International Federation for Produce Standards (IFPS) is composed of produce associations from around the globe. The group provides an international forum to addres

개인사업자 절세 방법 TIP [내부링크]

#개인사업자 #절세 #TIP #홈택스 #국세청 경기가 좋지 않을 때에는 나가는 지출에 대해 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 개인사업자의 경우 업무와 자금관리를 동시에 하다보면 절세를 위한 부분들이 소홀해질 가능성이 큰데요. 비용처리 방법에 대해 알아두셔야 할 내용을 정리해봤습니다. 비용 처리의 중요성 개인사업자 분들은 비용 처리, 즉 경비 처리에 대해 알아야 합니다. 예전부터 경비 처리를 제대로 하지 않아서 세금 부담이 많아진 사례가 있었습니다. 하지만 지금은 사업상 필요한 운영비에 대해 경비처리를 해주신다면 세금 부담을 줄일 수 있습니다. 절세를 통해 자금을 더 효율적으로 운용할 수 있습니다. 2. 사업용 신용카드 등록하기 비용 처리 방안 첫 번째로, 사업용 신용카드를 등록하는 것이 중요합니다. 사업용 신용카드는 개인 명의여야 합니다.(법인은 해당되지 않습니다) 국세청 홈텍스에 들어가서 사업용 신용카드를 등록하면 경비 처리가 쉬워집니다. 신용카드를 사용한 경비는 바로바로 국세

홈택스 연말정산 미리보기 서비스 이용하기 / 공제 대상확대(수능응시료, 대학입학전형료 포함) [내부링크]

#환급 #연말정산미리보기 #수능 #대학입학전형료 #응시료 #공제대상 #수험생 올해 연말정산부터 추가된 공제 대상 항목에 수능 응시료와 대학입학전형료가 포함되서 세금을 환급받을 수 있습니다. 교육비에 포함된다고 하기 때문에 수험생을 둔 자녀분들은 가족 유형에 따라 부부 중 누가 공제받는 것이 더 유리한지 체크해보시길 바랍니다. 홈택스에 접속하셔서 올해부터 제공하는 '연말정산 미리보기' 서비스를 통해 계산해보고 유리한 방향으로 신청하실 수 있습니다. 지방자치단체 기부금액, 노동조합비, 문화비, 연금계좌 공제 등에 대한 기준도 변화가 있기 때문에 모든 내용을 확인하기 어려우시면 미리보기 서비스를 활용해서 적용해보시면 효과적일 것 같습니다. 검색창에 '연말정산 미리보기'를 입력하시고 로그인 절차를 진행해주시면 아래와 같이 서비스 사용 절차가 안내됩니다. 홈택스 '연말정산 미리보기'서비스 Step.01부터 들어가셔서 작년도 자료를 불러오시고 '계산','저장'절차 과정을 하며 다음 Step2,

거래처 휴폐업 조회 필요성과 방법 [내부링크]

#휴폐업조회 #홈택스 #전자세금계산서 #폐업 #과세 #매입공제 기업을 운영하다보면 종종 발생하는 사건 중에, 세금관련 사고를 미리 파악하시고 예방하실 수 있는 휴폐업 조회 서비스에 대해 알아보겠습니다. 예를 들어 거래처 사업자가 휴업 또는 폐업 상태 중이기 때문에 나중에 부가가치세 확정신고 시 세액공제를 받지 못하는 경우가 발생합니다. 이런 경우를 '휴폐업 조회'를 통해 예방할 수 있습니다. 폐업한 사업자는 전자세금계산서 발행이 불가능하지만 전자 세금계산서 의무발행 대상자도 아니라면 지불한 금액에 대한 매입세액 공제는 어려워집니다. 이러한 경우 폐업자 정보도 사라지고 연락할 방법도 없기때문에 피할 방법이 없습니다. 사업을 하다보면 다양한 경우가 발생하기 때문에 아래 사항들을 확인하시고 참고하시길 바랍니다. Case. 공급자가 폐업한 경우 일단 폐업자는 세금계산서 발급이 불가능하기 때문에 '가짜사업자'가 아니라면 중도금 형태의 계약 또는 수정세금계산서 관련 이슈가 발생합니다. 세금계산

전자세금계산서 발급 세액공제받기(공제대상 확인) [내부링크]

#전자세금계산서 #세액공제 #100만원 #부가가치세 #개인사업자 #3억원미만 부가가치세법 신설된 내용을 알려드리기 위해 정리해보았습니다. 한마디로 전자세금계산서를 발급하는 경우에 이러한 발급 비용에 대해서 부가세 세액 공제를 해준다는 내용입니다. 공제 금액이 전자 세금계산서 건당 200원을 기준으로 하기 때문에 발행건수를 확인해봐야 겠네요! (이 글은 2023.12.01 기준으로 작성되었습니다. 신설된 규정은 2022.07.01 ~ 24.12.31일 까지 적용하기 때문에 그 시기에 중단 혹은 연장여부 확인이 필요합니다.) 세액공제 관련 상세 내용은 아래와 같습니다. 국세청>국세정책/제도 공제대상은 직전연도 재화 및 용역의 공급가액 합계액이 3억원 미만인 개인사업자에 대해서 지원하고 있습니다. 발생건당 200원을 기준 금액으로 하기 때문에 1년동안 500건의 전자세금계산서를 발급한 경우 200원 x 500건으로 100,000원을 납부할 부가세에서 공제해주는 겁니다. 세금 신고에 들어가

사업자 등록증 발급 방법(초간단) [내부링크]

#사업자등록증 #발급 #홈택스 #세무사 #준비서류 #개인사업자 #법인사업자 온라인 쇼핑몰 부터 개인창업을 위해서는 '사업자 등록'이 필요합니다. 사업자 등록증을 통해 결제 시스템 등 기타 사업자가 필요한 서비스를 사용할 수 있는데요, 오늘은 사업자 등록 발급 방법을 알아보도록 하겠습니다. 먼저 개인사업자 등록증 / 법인사업자 등록증 발급에 필요한 서류와 홈택스 내에 메뉴가 다르기 때문에 각각 내용을 정리해보겠습니다. 사업자 등록 방법 1. 필요한 서류를 챙겨서 가까운 세무서에 직접 방문하는 방법 2. 홈택스 홈페이지를 이용해서 사업자등록을 하는 방법 (개인)사업자등록 시 필요 사항 홈택스 홈페이지 이용을 위해 공동인증서가 필요합니다. 사업장을 임차한 경우 임대차계약서 사본을 제출해야합니다. 기타 업종별 필요에 따라 인허가증과 같은 준비 서류 [온라인 등록 절차] 서류가 준비되셨으면 아래 페이지를 따라서 내용을 작성하시면 등록신청이 됩니다. 홈택스 사업자등록신청 국세증명 및 사업자등록

수정세금계산서 사유별 작성법[#1.기재사항착오정정] [내부링크]

#수정세금계산서 #수정사유별안내 #기재사항착오정정 #홈택스 수정세금계산서 수정 사유별 작성법을 상세하게 안내해드리고자 합니다. 문서 작성 화면은 [홈택스]화면을 기준으로 설명드릴 예정이지만 작성 방법을 이해하시면 어느 발행 서비스를 이용하시더라도 실수 없이 신고 가능하실 겁니다. (센드빌 서비스를 이용해서 작성하실 경우엔 콜센터 운영을 통해 안내를 도와드리고 있습니다!) 수정세금계산서 발급을 위해서 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급] 을 선택해줍니다. 홈택스 전자세금계산서 조회/발급 수정세금계산서는 기존에 신고된 문서에 대해서만 문서 작성이 가능하기 때문에 기존 문서에 대한 [승인번호]가 필수적으로 필요합니다. 따라서 승인번호를 아는 경우는 번호를 직접 입력해주시고 문서 작성창으로 바로 이동하시면 됩니다. 하지만!! 승인번호를 모르는 경우 [세금계산서 조회하기]를 통해 직접 문서를 찾은 후 수정세금계산서를 작성해주시면 됩니다. 승인번호를 모르는 경우에 대해 함께

수정세금계산서 사유별 작성법[#2.착오에의한이중발급] [내부링크]

#수정세금계산서 #수정사유별안내 #착오에의한이중발급 #홈택스 수정세금계산서 수정 사유별 작성법을 상세하게 안내해드리고자 합니다. 이번 시간에는 수정 사유 중 [착오에 의한 이중발급 등]에 대해 살펴보겠습니다. 문서 작성 화면은 [홈택스]화면을 기준으로 설명드릴 예정이지만 작성 방법을 이해하시면 어느 발행 서비스를 이용하시더라도 실수 없이 신고 가능하실 겁니다. (센드빌 서비스를 이용해서 작성하실 경우엔 콜센터를 통해 작성 안내를 도와드리고 있습니다!) 수정세금계산서 발급을 위해서 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급] 을 선택해줍니다. 홈택스 전자세금계산서 조회/발급 수정세금계산서는 기존에 신고된 문서에 대해서만 문서 작성이 가능하기 때문에 기존 문서에 대한 [승인번호]가 필수적으로 필요합니다. 따라서 승인번호를 아는 경우는 번호를 직접 입력해주시고 문서 작성창으로 바로 이동하시면 됩니다. 하지만!! 승인번호를 모르는 경우 [세금계산서 조회하기]를 통해 직접 문서를

수정세금계산서 사유별 작성법[#3.내국신용장 사후개설] [내부링크]

#수정세금계산서 #수정사유별안내 #내국신용장사후개설 #내국신용장 이번 시간에는 수정세금계산서 수정 사유 중 [내국신용장 사후개설] 작성 방법을 안내드리고자 합니다. 문의는 가장 적지만 간혹 필요하신 분들에게 도움이 되면 좋게습니다. 내국신용장이란? 내국신용장은 수출실적이 있거나 수출증빙서류(예:수출신용장등)를 보유한 수출업자가 수출물품을 제조ㆍ가공하는데 소요되는 원자재 또는 수출용 완제품을 국내에서 원활히 조달하기 위한 제도로, 개설의뢰인(구매업체)의 신청에 의해 국내공급업자를 수익자로 하여 발행하는 은행의 지급확약서입니다. 내국신용장의 종류도 다양하고 신용장 형태에 따라 다양한 이점이 존재하는데 세금혜택을 받기 위해 수정세금계산서 발행 이유가 종종 발샘합니다. 세금신고 이후에 내국신용장을 개설한 경우가 이에 해당하고, 말 그대로 [내국신용장 사후개설] 수정 사유로 발급해주시면 됩니다. 작성 방법에 대해 알아보겠습니다. 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급]을 선택

수정세금계산서 사유별 작성법[#4.공급가액의 변동] [내부링크]

#수정세금계산서 #공급가액변동 #홈택스 #수정사유 #가산세 이번 시간에는 수정세금계산서 수정 사유 중 [공급가액의 변동] 작성 방법을 안내드리고자 합니다. 문서 작성 화면은 [홈택스]화면을 기준으로 설명드릴 예정이지만 작성 방법을 이해하시면 어느 발행 서비스를 이용하시더라도 실수 없이 신고 가능하실 겁니다. (센드빌 서비스를 이용해서 작성하실 경우엔 콜센터 운영을 통해 안내를 도와드리고 있습니다!) 우선, 수정세금계산서 발급을 위해서 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급] 을 선택해줍니다. 수정세금계산서는 기존에 신고된 문서에 대해서만 문서 작성이 가능하기 때문에 기존 문서에 대한 [승인번호]가 필수적으로 필요합니다. 따라서 승인번호를 아는 경우는 번호를 직접 입력해주시고 문서 작성창으로 바로 이동하시면 됩니다. 하지만!! 승인번호를 모르는 경우 [세금계산서 조회하기]를 통해 직접 문서를 찾은 후 수정세금계산서를 작성해주시면 됩니다. 승인번호를 모르는 경우에 대해

수정세금계산서 사유별 작성법[#5.계약의 해제] [내부링크]

#수정세금계산서 #계약의해제 #가산세 #홈택스 #수정사유 이번 시간에는 수정세금계산서 수정 사유 중 [계약의 해제] 작성 방법을 안내드리고자 합니다. 문서 작성 화면은 [홈택스]화면을 기준으로 설명드릴 예정이지만 작성 방법을 이해하시면 어느 발행 서비스를 이용하시더라도 실수 없이 신고 가능하실 겁니다. (센드빌 서비스를 이용해서 작성하실 경우엔 콜센터 운영을 통해 안내를 도와드리고 있습니다!) 우선, 수정세금계산서 발급을 위해서 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급] 을 선택해줍니다. 수정세금계산서는 기존에 신고된 문서에 대해서만 문서 작성이 가능하기 때문에 기존 문서에 대한 [승인번호]가 필수적으로 필요합니다. 따라서 승인번호를 아는 경우는 번호를 직접 입력해주시고 문서 작성창으로 바로 이동하시면 됩니다. 하지만!! 승인번호를 모르는 경우 [세금계산서 조회하기]를 통해 직접 문서를 찾은 후 수정세금계산서를 작성해주시면 됩니다. 승인번호를 모르는 경우에 대해 함께

수정세금계산서 사유별 작성법[#6.환입] [내부링크]

#수정세금계산서 #환입 #수정사유 #홈택스 #작성방법 이번 시간에는 수정세금계산서 수정 사유 중 [환입] 작성 방법을 안내드리고자 합니다. 문서 작성 화면은 [홈택스]화면을 기준으로 설명드릴 예정이지만 작성 방법을 이해하시면 어느 발행 서비스를 이용하시더라도 실수 없이 신고 가능하실 겁니다. (센드빌 서비스를 이용해서 작성하실 경우엔 콜센터 운영을 통해 안내를 도와드리고 있습니다!) 우선, 수정세금계산서 발급을 위해서 우선, 홈택스 로그인 후 조회/발급 메뉴에서 [수정발급] 을 선택해줍니다. 홈택스 메인 수정세금계산서는 기존에 신고된 문서에 대해서만 문서 작성이 가능하기 때문에 기존 문서에 대한 [승인번호]가 필수적으로 필요합니다. 따라서 승인번호를 아는 경우는 번호를 직접 입력해주시고 문서 작성창으로 바로 이동하시면 됩니다. 하지만!! 승인번호를 모르는 경우 [세금계산서 조회하기]를 통해 직접 문서를 찾은 후 수정세금계산서를 작성해주시면 됩니다. 승인번호를 모르는 경우에 대해 함께

전자 세금계산서 발급 기한 안내(공휴일/주말) [내부링크]

#전자세금계산서 #발급기한 #공휴일 #주말 #지연발행 #가산세 #마감일 전자 세금계산서 발급을 위해서 문서에 대한 [발급 기한]을 정확히 알고 있어야 합니다. 발급기한을 지키지 않을 경우 가산세가 발생 하기 때문에 발급 기한 및 가산세 내용을 잘 알아둡시다. 전자세금계산서의 발급 기한은? 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 달의 다음 달 10일(그 날이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 바로 다음 영업일을 말한다)까지 세금계산서를 발급 할 수 있습니다. 자주 문의하시는 발급 기한 내용 예시1) 재화 또는 용역 공급일이 2023년 8월 21일인 경우 : 2023년 9월 10일은 일요일이므로 8월문서에 대한 세금계산서 발급 기한은 9월 11일 예시2) 재화 또는 용역 공급일이 2022년 5월 6일인 경우 : 5월 문서이므로 발급 기한은 6월 10일 예시3) 재화 또는 용역 공급일이 2022년 8월 8일인 경우 : 2022년 9월 10,11은 추석연휴, 12일은 대체 휴일이므로 8월문서에 대한

ERP를 모르는 사회 초년생 (종류와 대표 브랜드) [내부링크]

#ERP #전사적자원관리 #인사 #재무 #제조 #서비스 이 글을 확인 하러 오신 분들은 대부분 ERP에 대해 처음 들어보거나 사내에서 들어보긴 했으나 정확히 알지 못하는 분들이라 생각됩니다. ERP는 회사에서 필요한 모든 요소(회계, 재무, 제조, 생산, 관리, 서비스, 영업 등)에 대한 관리가 가능하도록 만들어진 플랫폼입니다. 회사에서 필요한 자원 관리의 모든 서비스를 통합 운영 가능하도록 만든 것이 ERP솔루션 이라고 할 수 있습니다. 대표적인 ERP 브랜드 기업으로는 SAP, Microsoft, 더존, 영림원 등이 있지만 기업 특색에 맞게 꼭 필요한 기능만 담아낸 라이트한 ERP솔루션도 많이 있습니다. 기업에 따라서 특정 기능에 대한 서비스만 필요로 하거나, 서비스 비용을 지불하고 싶은 업체들이 있을 수 있는데요. 유통 중심, 영업 중심 업체 등 ERP서비스 중 특정 영역에 대한 기능을 세분화 시키고 필요한 서비스만 구성한 개념이 있습니다. SCM - Supply Chain M

공동인증서와 금융인증서 차이 [내부링크]

#공동인증서 #금융인증서 #인증서차이 #공인인증서 #폐지 #인증기관 많은 분들이 공공기관 서류 발급 업무 등을 하실 때 인증서에 대해서 헷갈리는 분들이 많습니다. 오늘은 인증서에 대한 정리와 차이에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 공인인증서? 공동인증서? 금융인증서? 간편(민간)인증서? 2020년 '공인인증서'는 폐지가 되었는데요. 인증서의 기능은 변함이 없지만 개념적으로 공인인증기관 이외에 민간 기업에서도 신분을 인증 할 수 있게 되면서 '공인'이라는 명칭을 떼고 '공동인증서'로 변경되었습니다. 따라서 민간 인증서도 '공동인증서'의 역할을 할 수 있게 되었고 이에 맞춰 새롭게 생긴 인증서가 '금융 인증서'입니다. 금융결제원과 은행이 공동으로 만든 '금융인증서'는 금융결제원 클라우드 서버에 보관되어서 분실 걱정 없이 사용 할때 마다 인증 절차만 진행해서 사용 할 수 있습니다. 그 밖에도 민간 기업에서 만든 인증서가 있으며 프로그램을 따로 설치하지 않고 지문 인증이나 간편 비밀번호 등을

센드빌(SENDBILL) 전자세금계산서 서비스 소개 [내부링크]

센드빌은 2001년 부터 안정적으로 서비스를 제공하고 있는 전자세금계산서 ASP서비스 전문 업체입니다. 철저한 보안과 기술력을 바탕으로 e-Business최우수상을 수상하기도 했습니다. 현재 77만 사업자가 사용하고 있습니다. 전자세금계산서 발급부터 다양한 부가서비스를 제공하고 있으며 API연동 및 ERP시스템 연계를 통해 업무 효율을 위해 지원하고 있습니다. 다양한 부가기능 지원 사용자가 필요한 기능들을 차곡차곡 추가해가며 안정적으로 사용하실 수 있도록 발전해왔으며 세금계산서 뿐만 아니라 거래명세서, 영수증, 입금표 등 다양한 문서 양식을 제공하고 있고 신고 절차를 세분화하여 문서 발행을 꼼곰히 체크하실 수 있는 프로세스도 제공하고 있습니다. 또한 전체 금액 관리를 위한 보고서 생성과, 홈택스 자료 연동 서비스를 통해 편의를 제공하고 있습니다. ASP사업자 및 ERP연동 전문 전용 ERP프로그램과의 연계 경험이 풍부하며 사용자의 50%이상이 ASP연동을 통해 자동화 서비스를 구현해

개인사업자 세금계산서 발행 방법[발급대상자 확대] [내부링크]

개인사업자에 대한 전자세금계산서 의무 발급 대상자가 2023년 7월 1일 기준으로 확대 될 예정입니다. 실제로 확대 된다면 그동안 의무 발급대상자가 아니셨던 분들은 필독 하시고 미리 대비 하시길 바랍니다. - 개인사업자 의무 발급 대상 확대 기준 안내 - 개인사업자 세금계산서 발행 방법 전자 세금계산서 의무 발급 대상자 확대 기준 직전 연도 공급가액 합계가 2억 원 이상인 사업장은 2022년 7월 1일부터 모든 거래에 대해 의무로 전자세금계산서를 발급해야합니다. 2023년 7월 1일부터는 직전 연도 공급가액 합계가 1억 원 이상인 사업장으로 발급대상자 기준이 확대됩니다. 전자(세금)계산서 의무 발급 대상이 확대되는 한편, 직전연도 사업장별로 공급가액 합계액이 3억원 미만인 개인 사업자는 전자(세금)계산서 발급시 세액공제 됩니다. 국세청>국세정책/제도>전자세금계산서 주요 세법 개정내용 https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=246

수정세금계산서 [발급 사유, 방법] 가산세 기준 [내부링크]

#수정세금계산서 #전자세금계산서 #가산세 안녕하세요 오늘은 이미 발급한 전자세금계산서가 잘못 신고되었다면? 수정세금계산서를 발급해야 하는데요. 그 방법과 주의할 점을 알아보겠습니다. 가장 많이 문의하시는 사항 중에 잘못 발급된 문서를 "취소","삭제" 하고 싶다고 말씀하십니다. 하지만 이미 발급된 전자세금계산서는 취소 또는 삭제가 되지 않습니다. 사유에 맞는 수정세금계산서를 발급하는 방법 뿐입니다. 수정세금계산서 발급 사유에 따른 유의 사항 수정세금계산서는 발급일과 발급사유에 따라 작성하는 방법이 다르고, 가산세 대상이 될 수도 있습니다. [발급일] 수정발급 사유가 발생한 날을 [작성일자]로 기재하는 경우 당초 작성일자를 [작성일자]로 기재하여야 하는 경우 [발급사유] 기재사항 등이 착오 등으로 잘못 적힌경우 세율을 착오로 잘못 작성한 경우 착오에 의한 이중발급 면세 등 발급 대상이 아닌 거래 내국신용장 등 사후발급 공급가액 변동 계약의 해제 환입 각 사유마다 발급 방법을 선택하시고

간이과세자와 일반과세자[기준과 차이점 비교] [내부링크]

#과세 #간이과제사 #일반과세자 #부가가치세 #개인사업자 개인사업자는 사업규모에 따라 간이과세자와 일반과세자로 구분됩니다. 구분을 통해서 부가가치세 납세의무에 대한 기준을 달리 적용하기 때문에 소득세 납세의무는 개인사업자 모두에게 똑같이 적용됩니다. 간이과세자와 일반과세자 기준 3가지 사업자 유형 구분 (법인사업자 or 개인사업자) 법인사업자는 간이과세자가 될 수 없습니다. 과세 유형 구분 (과세사업자 or 면세사업자) 과세대상 또는 면세대상 재화와 용역 공급을 기준으로 구분되며 (과세와 면세 겸업사업자)의 경우는 과세사업자에 해당한다. 사업규모 구분 (간이과세자 or 일반과세자) 연 매출 8000만원(2021.1.6 기준) 미달하는 개인사업자의 경우 간이과세자 등록 가능 연 매출 8000만원(2021.1.6 기준) 이상이거나 간이과세 배제업종인 경우 일반과세자로 구분 세가지 기준을 통해 간이과세자 기준에 대한 구분 요소를 확인 하실 수 있습니다. 연 매출 금액 기준은 매년 부가